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金港湾公司召开内部审计推进工作专题会议

2022-09-23作者:点击次数:328

近日,金港湾公司召开了财务收支内部审计推进工作专题会议。会议由公司党委书记、总经理葛煌主持,公司全体中层领导干部参会。

会上,葛煌同志从内部审计工作的意义、财务收支审计工作的范围和审计机构、内审的重点以及内审结果运用等四个方面进行了发言。他强调,内部审计作为监督体系的重要组成部分,是强化内部管理和内部控制的重要手段。此次财务收支审计是集团审计部第一次聘请外部专业机构对我公司进行审计,要把本次审计作为发现公司内部管理和控制缺陷的重要手段,各部门应充分认清内部审计工作的重要性和必要性。

会议要求,一是要及时跟进此次财务收支审计进度,及时提供审计所需的必要材料,对于不具备条件提供的材料,部门经理应主动向审计小组作出说明。二是要将审计提出的整改事项予以落实。以此次审计整改闭环为抓手,通过外部力量发现自身管理问题,对公司制度的执行和流程管理还需改进的环节要切实整改落实到位,不怕暴露问题,积极运用此次审计成果查漏补缺。三是要继续加强内部管理,及时传达集团和公司有关会议的重要指示精神,将工作任务目标逐级分解到个人,避免懈怠发生。同时,要充分调动员工积极性、主动性、创造性和主人翁精神,以实际行动奋力谱写建设“千万标箱,东方大港”工作新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。